飞沃科技 债务收入比率 : 0.8 (2024年3月 最新)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

飞沃科技债务收入比率(Debt-to-Revenue)的相关内容及计算方法如下:

债务收入比率可以衡量公司偿还债务的能力。它是由公司的债务除以该公司的 营业收入 而得。截至2024年3月, 飞沃科技 过去一季度 短期借款和资本化租赁债务 为 ¥ 527, 过去一季度 长期借款和资本化租赁债务 为 ¥ 234, 过去一季度 年化** 营业收入 为 ¥ 950.94, 所以 飞沃科技 过去一季度债务收入比率 为 0.8。

点击上方“历史数据”快速查看飞沃科技 债务收入比率的历史走势;
点击上方“解释说明”快速查看关于飞沃科技 债务收入比率的详细说明;
点击上方“相关词条”快速查看与债务收入比率相关的其他指标。


飞沃科技 债务收入比率 (301232 债务收入比率) 历史数据

飞沃科技 债务收入比率的历史年度,季度/半年度走势如下:
飞沃科技 债务收入比率 年度数据
日期 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 2022-12 2023-12
债务收入比率 0.23 0.18 0.18 0.15 - 0.5 0.44
飞沃科技 债务收入比率 季度数据
日期 2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12 2024-03
债务收入比率 - - 0.4 - 0.41 0.58 0.43 0.36 0.42 0.8
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

工具和配件(三级行业)中,飞沃科技 债务收入比率与其他类似公司的比较如下:
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表债务收入比率数值;点越大,公司市值越大。

飞沃科技 债务收入比率 (301232 债务收入比率) 分布区间

工业制品(二级行业)和工业(一级行业)中,飞沃科技 债务收入比率的分布区间如下:
* x轴代表债务收入比率数值,y轴代表落入该债务收入比率区间的公司数量;红色柱状图代表飞沃科技的债务收入比率所在的区间。

飞沃科技 债务收入比率 (301232 债务收入比率) 计算方法

债务收入比率是衡量公司财务杠杆的重要指标之一。
截至2023年12月飞沃科技过去一年的债务收入比率为:
债务收入比率 = 年度 总负债 / 年度 营业收入
= (年度 短期借款和资本化租赁债务 +年度 长期借款和资本化租赁债务 / 年度 营业收入
= (542 +187) / 1644
= 0.44
截至2024年3月飞沃科技 过去一季度债务收入比率为:
债务收入比率 = 季度 总负债 / 季度 年化** 营业收入
= ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 + 季度 长期借款和资本化租赁债务 / 季度 年化** 营业收入
= (527 +234) / 950.94
= 0.8
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
** 在计算年度债务收入比率时,我们使用了上一个年度的 营业收入 。在计算季度(年化)数据时,使用的 营业收入 数据是 季度 (2024年3月) 营业收入 数据的4倍。

感谢查看价值大师中文站为您提供的飞沃科技债务收入比率的详细介绍,请点击以下链接查看与飞沃科技债务收入比率相关的其他词条:


飞沃科技 (301232) 公司简介

一级行业:工业
二级行业:工业制品
公司网站:www.hnfinework.com
公司地址:湖南省常德市桃源县陬市镇观音桥村二组(大华工业园内)
公司简介:公司是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供紧固系统解决方案的国家高新技术企业。公司深耕高强度紧固件制造领域,在原材料热处理、金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面积累了丰富的制造经验和技术优势,并且自主构建研发“智能制造”体系,致力于打造“全球领先的高强度紧固件系统方案提供商”。公司产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点,产品目前主要应用于风电领域,为客户提供叶片预埋螺套、双头螺杆、主机机舱螺栓、地锚螺栓及锚板法兰组件等产品,同时公司积极研发应用于工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等领域的高强度紧固件产品及紧固系统解决方案。公司是全球风电紧固件主要生产厂商之一,根据中国机械通用零部件工业协会出具的证明,2019年公司主要产品风电叶片预埋螺套在所属单品细分市场的全球占有率高达70%以上。根据QYResearch发布的全球风电紧固件市场调研报告,2019年,公司在全球风电紧固件行业市场占有率达到4.71%。